嘉祥县卧龙山街道2019年度部门决算公开

  • 发布日期:2020-08-28
  • 浏览次数:
索引号: 11370829004333646D/2020-13576 发布机构: 嘉祥县卧龙山街道办事处
公开方式: 主动公开 组配分类: 镇街财政决算
成文日期: 2020-08-28 失效日期:
有效性:

第一部分  部门概况

一、部门职责

 1、党政办公室职能职责

(1)贯彻落实党政会议决议、决定。

(2)负责文件、报刊的收发、传递和处理,接转电话准确热情,重要事项要做好登记(包括接转上级各部门的会议文件和通知)。

(3)及时掌握工作动态,负责综合协调、信息化工作。

(4)做好街道有关工作的督查催办,保证政令畅通、工作落实。

(5)负责机要、档案、保密工作,做好文件和档案的收集、整理和管理使用工作,保管使用好街道党工委、办事处公章。

(6)负责机关日常事务统筹及后勤管理工作。

(7)完成上级部门和街道工委、办事处交办的其它工作。

 2、组织办公室职能职责

(1)指导街道党的基层组织建设、对党员干部进行党纪政纪宣传教育,抓好相关制度建设。

(2)负责党员的管理、教育和发展工作,做好党员信息管理系统的管理使用与维护工作。

(3)了解掌握党风廉政建设的情况和动态,抓好党风廉政建设责任制的落实。

(4)做好辖区党员组织关系接转、党费收缴和党内统计工作。

(5)做好街道机关干部职工考核、人事劳资、编制管理与统计、信息维护及统计工作。

(6)做好退休干部的管理、服务工作。

 3、财政所职能职责

(1)认真贯彻执行党和国家的财经方针、政策,维护财经纪律。

(2)负责街道财政综合管理。

(3)制定街道财政年度预算,严格预算管理。

(4)对财务计划、预算安排等重要材料定期进行收集、核查、整理成卷,编制目录、装订成册、妥善保管,年终交档案室归档。

(5)负责街道财会工作,管理好预算内、预算外资金和国有、集体资产。

(6)与国税、地税部门加强联系,协助做好税收征管工作。

(7)积极培植税源,多方扩大税收,增加财政收入。

(8)负责机关工作人员、离退休人员、社区干部的工资管理以及住房公积金、医保、养老保险等相关资金的管理。

 4、计生办职能职责

(1)加强计划生育宣传教育,做好人口理论、人口与计划生育政策法规等知识的宣传、教育和培训工作。

(2)对辖区单位和村委会的计划生育工作进行指导、督查和服务。

(3)完成各项人口与计划生育工作目标。

(4)负责计划生育指标审批、报批和独生子女父母光荣证及流动人口婚育证明的办理工作。

(5)负责流动人口计划生育管理与服务。

(6)做好计划生育统计及全员人口信息化管理工作。

(7)负责计划生育避孕药具的管理和发放工作。

(8)落实计划生育奖励与扶助等各项优惠政策,严格控制违法生育,依法做好社会抚养费征收工作。

(9)做好每年的“两癌”筛查工作。

 5、应急办职能职责

(1)组织、指导、协调、监督、检查辖区安全生产工作。

(2)负责辖区内生产安全事故上报,并协调救援及调查工作。

(3)负责辖区安全生产工作各类数据报送工作。

(4)负责《安全生产法》及其它相关法律、法规的普法教育和宣传工作。

(5)负责完成县政府下达的各项安全目标任务。

(6)负责完成上级安全生产监督管理部门赋予的其它工作任务。

 6、文化站职能职责

(1)结合街道实际,制定街道文化工作计划,并组织实施。

(2)运用各种文化艺术手段,积极开展党的路线、方针、政策教育、爱国主义教育合科普教育。

(3)协助村民委员会建立、健全文化阵地,担负各文化室群众文化活动的指导、辅导工作。

(4)采取群众喜闻乐见的形式,多方面、多层次、多渠道地组织各种群众性文化活动。

(5)配合上级主管部门做好辖区内文化市场娱乐场所的监管、音像制品经营单位的监管、网吧的监管。

 7、团委职能职责

(1)做好青年团员思想政治教育、组织建设、管理及法制教育工作。

(2)做好团员的发展、推优工作以及团组织关系接转、收缴团费工作。

(3)对基层团组织建设进行全方位指导。

(4)维护未成年人合法权益,做好少年儿童工作。

(5)广泛开展创建青年文明号、青年志愿者服务等活动。

 8、工会职能职责

(1)做好机关工会组织建设管理工作。

(2)维护职工的合法权益。

(3)组织开展职工群众文体活动。

(4)收缴工会经费。

9、扶贫办职能职责

(1)贯彻执行国家和省、市、县扶贫开发的方针、政策。

(2)拟订街道扶贫开发工作的规划、计划并组织实施。

(3)组织开展扶贫开发统计、监测与贫困户建档立卡工作。

(4)负责扶贫资金的计划、申请、管理和检查。

(5)组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发。

(6)负责外资扶贫项目的协调引进、管理和监督检查工作,建立健全扶贫开发项目库,负责上报各类扶贫项目。

10、人大工作委员会

(1)在县人大常委会指导和街道党工委的领导下,主持街道人大工作委员会全面工作。

(2)负责召集、召开街道人大工作委员会会议,制定年度工作要点,代表学习培训计划,提出代表活动的安排意见。

(3)组织辖区内省、市、县人大代表学习、宣传贯彻《中华人民共和国宪法》等法律法规和党的路线、方针、政策。

(4)组织本区域人大代表开展视察、调查、评议等各项活动。

(5)接待和受理代表与群众的来信来访,掌握代表建议、批评和意见的办理情况,听取代表意见。

(6)完成县人大常委会及其主任会议交办的其他工作事项。

 11、纪工委职能职责

(1)监督检查街道党政领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策、遵守党内法规和执行上级党委决定、落实党风廉政建设责任制、贯彻执行民主集中制、遵守廉洁自律各项规定的情况。

(2)对党员领导干部行使权力进行监督。

(3)协助党工委加强党风廉政建设和反腐败工作。

(4)坚持教育、制度、监督、改革、纠风、惩治相结合,推进农村、社区惩治和预防腐败体系建设、农村、社区廉政文化建设。

(5)协助街道党政领导班子抓好党务、政务、村务公开工作和其他便民利民措施的落实,指导农村、社区纪检监督小组开展工作。

 (6)受理群众信访举报,认真解决群众合理诉求,维护群众合法权益。

(7)对辖区内党员干部进行反腐倡廉教育,组织开展农村、社区廉政文化建设。

(8)抓好纪检监察干部队伍自身建设。

12、经贸委职能职责

(1)全面掌握街道经济运行情况,加强经济管理。

(2)负责产业发展、重点项目的策划、包装、推介、跟踪落实及其他招商引资工作。

(3)加强商务工作管理,引导商家文明、合法经营。

(4)负责区域经济的宏观指导,优化投资方式,负责培育新的经济增长点,壮大街道财源。

(5)负责综合统计、抽样调查和普查工作,编制经济报表和统计信息,分析各项经济指标情况,完成上级下达的各项经济指标任务。

(6)配合做好工商、税务、物价等工作,对辖区集体、个体、私营等企业的生产进行指导,并提供优质服务。

13、武装部职能职责

(1)负责辖区民兵组织建设,政治教育、军事训练、武装装备管理。

(2)组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。

(3)战时组织带领民兵参军参战支援前线。

(4)负责辖区的征兵工作和预备役军官、预备士兵登记统计工作。

(5)协助预备役部(分)队落实参训人员,做好兵员管理等工作。

(6)协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。

 14、妇联职能职责

(1)负责辖区妇女思想政治教育、组织建设及协调工作。

(2)维护妇女儿童及老年人的合法权益以及开展家庭防暴工作。

(3)牵头做好辖区少年儿童工作。

(4)协助开展“五好文明家庭”创建工作,引导辖区妇女开展“四个 文明”建设和创业活动。

(5)协助开展系列家政、家教、妇女健康、再就业及妇女干部业务素质培训工作。

15、环保所职能职责

(1)拟订街道环境保护规划、计划,并监督贯彻执行。

(2)配合上级环保部门做好本辖区的环境资源保护工作。

(3)对辖区新上建设项目提出环境影响意见。

(4)负责填写和管理本乡镇工业环境保护档案,指导乡镇企业的环保工作。

(5)开展环境宣传教育。

 16、环卫办职能职责

(1)贯彻环境卫生工作的方针、政策和法律、法规,结合上街道实际,拟定有关制度。

(2)推进环卫一体化建设,打造美丽乡村。

(3)负责对辖区环卫设施及相关设备使用,维护性情况的监督管理,保障环卫工作正常运作。

(4)负责辖区保洁员相关业务。

(5)负责对辖区单位、商户和住户门前三包(包卫生、包绿化、包秩序)工作的督促落实。

(6)负责对各村生活垃圾的收集、运输和处理实施的监督管理,以及环卫费的征收工作。

(7)负责环境卫生的社会宣传教育。

17、审计站职能职责

(1)实行审计监督,维护财经秩序,促进廉政建设,保障经济健康发展。

(2)对街道属企业、事业单位及村居集体经济收支的真实性、合法性、效益性进行审计,加强审计监督。

(3)按照年度计划组织开展街道部门干部及村居负责人经济责任审计工作。

(4)组织对街道部门及村居内部控制制度的健全性、有效性进行审计和监督,并组织开展绩效审计。

(5)执行街道党工委、办事处临时交办的审计任务,并配合纪检、监察等部门对违纪、违法案件进行查处。

 18、人社所职能职责

(1)管理合作医疗基金账目,编制基金预决算,审核并补偿参合农民的医疗费用,审批参合农民医疗转诊。

(2)规范管理新型农村合作医疗档案资料,建立参合农民登记、医疗费用补偿台账;收集、汇总、分析新型农村合作医疗运行信息,按规定填报各种统计报表。

(3)检查、监督定点医疗机构的服务行为和执行新型农村合作医疗管理规章制度。

(4)建立劳动力资源统计、下岗职工、失业人员、用人单位、离退人员数据库,负责退休人员养老金的资格认定和个人社会保险的查询服务。

(5)做好再就业优惠政策的落实和《再就业优惠证》、《社区就业服务证》的发放初审工作,为下岗失业人员申请小额贷款担保提供有关服务。

 19、经管站职能职责

(1)完善村账镇管制度。

(2)加强票据监督力度,建立票据领用台帐,核销登记台帐。

(3)规范财务公开程序,确保公开内容的完整性、真实性 、及时性及透明度。

(4)严格审计程序,认真履行农村集体经济审计职能。

(5)负责农村土地经营权流转供求信息的收集、汇总、发布。

(6)依法开展土地承包经营权流转管理和服务工作。 

(7)建立农村土地流转管理台账及报表,实行土地流转信息、台账的网络化管理,建立农村土地流转数据库。

20、统计站职能职责

(1)完成上级布置的统计调查任务。按国家统计制度和统计标准要求,收集、整理、公布、管理统计资料。

(2)建立健全统计台帐,定期将当年的统计资料装订归档。

(3)宣传、贯彻《中华人民共和国统计法》及其实施细则,依法进行统计。

(4)积极参加上级统计部门组织的业务培训。

(5)核实本辖区统计调查对象情况,维护基本单位名录库,对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析,实行统计监督。

 21、城建职能职责

(1)贯彻和执行国家及地方城市建设有关法律法规。

(2)负责编制全街道建设规划并监督实施。

(3)负责协助办理各村农民房屋建设的各项手续,并进行监督和管理。

(4)组织拆除各类违法建设。

(5)负责街道园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理。

(6)向上级城建部门申报危旧房屋的维修和改造。

 22、农机站职能职责

(1)贯彻落实党和政府有关农业机械的各项方针、政策、法律、法规。

(2)负责组织协调、指导农机户开展各项农机管理工作。

(3)组织指导农业机械化新技术、新机具的实验、示范和推广工作。

(4)负责拖拉机、联合收割机、农产品加工机械等农业机械的安全监督管理和使用管理及推广工作,组织实施农机驾驶操作人员技术培训和安全教育工作。

(5)负责农业机械化统计工作,指导农机化信息及网络建设工作。

 23、林业站职能职责

(1)宣传贯彻执行各项林业政策。

(2)制定林业发展规划,推广林业科学技术,指导全乡林业生产经营活动。

(3)依法保护与管理森林资源,协助上级林业部门查处各类破坏森林资源案件。

(4)管理与搞好植树造林、森林资源调查、森林防火、退耕还林等各项林业工作;

(5)履行本级职能,依法审核有关林木采伐、抚育手续。

 24、畜牧兽医站职能职责

(1)负责畜牧法律法规的宣传工作。

(2)负责全乡畜牧科技推广、畜禽防疫、畜产品检疫、动物产地检疫、动物疾病防治、牲畜存栏、出栏的统计上报工作。

 25、农技站职能职责

(1)宣传贯彻有关农业的法律、法规、规章及政策。

(2)参与制订农业生产发展规划和技术推广年度计划。

(3)承担上级下达的农业技术推广项目,对确定推广的农业技术进行试验示范,及时上报各种试验、调查数据。

(4)按时上报各类苗情、农情、测报、科教等报表。

(5)开展农业技术培训,指导村级服务组织和科技示范户,支持群众性服务组织,开展科技推广工作。

(6)开展技术咨询,下田到户技术会诊,传播农业科技信息和经济信息。

 26、水利站职能职责

(1) 积极宣传贯彻执行水法、法规的各项水利方针、政策,促进农村水利事业发展。

(2)结合实际,统一管理水资源。

(3)协助街道办制定水利发展规划和年度计划,组织施工、验收。

(4)落实各项水利管理责任制,建立各类工程卡片及档案。

(5)组织群众进行防汛抗旱管理、防洪调度、除涝和农田水利基本建设,搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递,管好、用好水利建设设施。

(6)搞好农村水利建设、水土保持提供技术与管理保障;搞好农村水利新技术示范推广。

 27、民政办职能职责

(1)负责做好辖区民政对象的稳定工作。

(2)负责救灾救济工作的具体组织实施。

(3)负责农村低保、五保的审核通报。

(4)负责做好本辖区优抚和老龄工作。

(5)负责管理发放好上级下拨的各项民政款物。

(6)负责殡葬管理工作。

(7)负责残联有关工作的落实。

 28、综治办职能职责

(1)负责全面及时掌握辖区内社会治安情况,检查、督促、落实辖区社会治安综合治理工作。

(2)做好辖区内的矛盾纠纷、信访隐患排查工作。

(3)抓好治安隐患排查工作,确保无重大治安责任事故。

(4)做好反邪教活动的社会宣传工作。

(5)协助公安机关加强黄赌毒管理和打击处理工作。

29、护路办职能职责

(1)宣传和贯彻执行国家和上级有关有关农村公路养护行业政策和技术标准,负责辖区内乡、村道的管理养护工作。

(2)编制养护建议计划,按照批准的计划组织实施。

(3)负责筹措乡、村道养护管理资金,申领乡、村道养护补足资金。

(4)道路保养日常检查和养护承包人的监督和考核。

(5)执行桥梁养护工作制度,按规定对辖区桥梁进行经常性检查。

 30、信访办职能职责

(1)受理来信,接待来访。

(2)承办上级行政机关和本级行政机关负责人以及有关部门转办、交办的信访事项。

(3)向下级行政机关或者有关责任单位转办、交办、督办信访事项。

(4)参与调查、协调处理有关重要信访事项。

(5)指导、检查本地区、本系统的信访工作,对不负责任造成严重后果的单位和个人,向有关单位提出处理建议。

(6)为信访人提供有关法律、政策咨询。

31、宣传办职能职责

(1)负责每月一次的党工委理论学习中心组理论学习工作。

(2)负责规划部署全街道社会主义精神文明建设工作。

(3)积极搞好新闻报道工作,宣传党和政府的方针、政策,宣传各项工作开展情况。

(4)对接各类媒体,做好本街道的宣传工作。

(5)负责网络舆情的监督和处理。

(6)完成街道党工委、办事处和上级宣传部门交办的其他工作。

32、执法中队职能职责

(1)负责宣传执法方面的法律、法规和规章制度。

(2)负责沿街商铺的管理,严禁店外经营、占道经营。

(3)规范街道主要道路两侧的车辆停放,禁止乱停乱放。

(4)负责街道公共设施的管理,对损坏、污染公共设施的行为进行制止。

(5)做好日常性的管理工作,对所辖区域实行动态巡视检查。

(6)配合其他职能部门做好行政执法工作。

(7)承担或配合上级执法部门

 

二、机构设置

    卧龙山街道办事处下设32个部门:党政办公室、组织办公室、人大工作委员会、财政所、计生办、水利站、应急办、民政办、文化站、人社所、经贸委、经管站、妇联、团委、林业站、畜牧兽医站、农技站、扶贫办、审计站、环保所、综治办、环卫办、信访办、统计站、纪工委、武装部、工会、城建、农机站、护路办、宣传办、执法中队

 

 

第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表

                               公开01表

部门:                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,477.00

(按功能科目)

30

2,096.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2



31


三、上级补助收入

3



32


四、事业收入

4



33


五、经营收入

5



34

71

六、附属单位上缴收入

6



35


七、其他收入

7



36



8



37



9



38

260


10



39



11



40

801


12



41

1249


13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25


本年支出合计

54


用事业基金弥补收支差额

26

4,477.00

结余分配

55

4477

年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29

4477

总计

58

4477

                            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

              公开02表

部门:                                                                                单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

功能分类  科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计








201

一般公共服务支出

2,096.00

2,096.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,045.00

2,045.00






2010301

行政运行

856.00

856.00






2010350

事业运行

1,189.00

1,189.00






20129

群众团体事务

16.00

16.00






2012906

工会事务

16.00

16.00






20133

宣传事务

35.00

35.00






2013301

 行政运行

35.00

35.00






205

教育支出

71.00

71.00






20502

普通教育

71.00

71.00






2050202

小学教育

40.00

40.00






2050203

初中教育

31.00

31.00






210

卫生健康支出

260.00

260.00






21001

卫生健康管理事务

258.00

258.00






2100101

 行政运行

258.00

258.00






21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00






2101101

行政单位医疗

1.00

1.00






2101102

事业单位医疗

1.00

1.00






212

城乡社区支出

801.00

801.00






21203

城乡社区公共设施

801.00

801.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

801.00

801.00






213

农林水支出

1,249.00

1,249.00






21301

农业

353.00

353.00






2130101

行政运行

133.00

133.00






2130106

科技转化与推广服务

50.00

50.00






2130124

农业组织化与产业化经营

170.00

170.00






21302

林业和草原

20.00

20.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                 公开03表

 部门:                                                                               单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

功能分类 科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计







201

一般公共服务支出

2,096.00

2,096.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,045.00

2,045.00





2010301

  行政运行

856.00

856.00





2010350

  事业运行

1,189.00

1,189.00





20129

群众团体事务

16.00

16.00





2012906

  工会事务

16.00

16.00





20133

宣传事务

35.00

35.00





2013301

  行政运行

35.00

35.00





205

教育支出

71.00

71.00





20502

普通教育

71.00

71.00





2050202

  小学教育

40.00

40.00





2050203

  初中教育

31.00

31.00





210

卫生健康支出

260.00

260.00





21001

卫生健康管理事务

258.00

258.00





2100101

  行政运行

258.00

258.00





21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00





2101101

  行政单位医疗

1.00

1.00





2101102

  事业单位医疗

1.00

1.00





212

城乡社区支出

801.00

0.00





21203

城乡社区公共设施

801.00

0.00





2120399

  其他城乡社区公共设施支出

801.00

0.00





213

农林水支出

1,249.00

729.00





21301

农业

353.00

103.00





2130101

  行政运行

133.00

103.00





2130106

  科技转化与推广服务

50.00

0.00





2130124

  农业组织化与产业化经营

170.00

0.00





21302

林业和草原

20.00

20.00





2130201

  行政运行

20.00

20.00





21303

水利

46.00

46.00





2130301

  行政运行

46.00

46.00





21305

扶贫

12.00

12.00





2130505

  生产发展

12.00

12.00





21307

农村综合改革

578.00

548.00





2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

548.00

548.00





2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00





21399

其他农林水支出

240.00

0.00





2139999

  其他农林水支出

240.00

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

               公开04表

部门:                                                                                单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4477

一、一般公共服务支出

16

2096

2096


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

17





3


三、国防支出

18





4


四、公共安全支出

19





5


五、教育支出

20

71

71



6


六、科学技术支出

21





7


七、卫生健康支出

22

260

260



8


八、城乡社区支出

23

801

801



9


九、农林水支出

24

1249

1249


本年收入合计

10

4477

本年支出合计

25

4477

4477


年初财政拨款结转和结余

11


年末财政拨款结转和结余

26




一般公共预算财政拨款

12



27




  政府性基金预算财政拨款

13



28





14



29




总计

15

4477

总计

30

4477 

4477 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                公开05表

部门:                                                                                单位:万元

项       目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计




201

一般公共服务支出

2,096.00

2,096.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,045.00

2,045.00

0.00

2010301

  行政运行

856.00

856.00

0.00

2010350

  事业运行

1,189.00

1,189.00

0.00

20129

群众团体事务

16.00

16.00

0.00

2012906

  工会事务

16.00

16.00

0.00

20133

宣传事务

35.00

35.00

0.00

2013301

  行政运行

35.00

35.00

0.00

205

教育支出

71.00

71.00

0.00

20502

普通教育

71.00

71.00

0.00

2050202

  小学教育

40.00

40.00

0.00

2050203

  初中教育

31.00

31.00

0.00

210

卫生健康支出

260.00

260.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

258.00

258.00

0.00

2100101

  行政运行

258.00

258.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1.00

1.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.00

1.00

0.00

212

城乡社区支出

801.00

0.00

801.00

21203

城乡社区公共设施

801.00

0.00

801.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

801.00

0.00

801.00

213

农林水支出

1,249.00

729.00

520.00

21301

农业

353.00

103.00

250.00

2130101

  行政运行

133.00

103.00

30.00

2130106

  科技转化与推广服务

50.00

0.00

50.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

170.00

0.00

170.00

21302

林业和草原

20.00

20.00

0.00

2130201

  行政运行

20.00

20.00

0.00

21303

水利

46.00

46.00

0.00

2130301

  行政运行

46.00

46.00

0.00

21305

扶贫

12.00

12.00

0.00

2130505

  生产发展

12.00

12.00

0.00

21307

农村综合改革

578.00

548.00

30.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

548.00

548.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               公开06表

部门:                                                                                单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类 科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,978.45

302

商品和服务支出

384.00

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

613.85

30201

办公费

47.60

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

807.90

30202

印刷费

36.60

30702

国外债务付息


30103

奖金

0.00

30203

咨询费

45.10

30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

145.60

30205

水费

2.30

310

资本性支出


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182.60

30206

电费

15.50

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.20

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

76.70

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

13.20

30211

差旅费

6.40

31006

大型修缮


30113

住房公积金

126.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

30.00

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

12.20

30214

租赁费

65.80

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

793.55

30215

会议费

0.00

31010

安置补助


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

97.45

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置


30305

生活补助

583.10

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

14.40

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

73.00

30227

委托业务费

48.00

31099

其他资本性支出


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

312

对企业补助


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.00

31203

政府投资基金股权投资


30399

其他对个人和家庭的补助

40.00

30239

其他交通费用

26.90

31204

费用补贴





30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

27.00

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39906

赠与








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

其他支出


人员经费合计

2772

公用经费合计

384

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

              公开07表

部门:                                                                                单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 14


 14


 14


14


 14


 14


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类  科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收、支总计4477万元。与2018年相比,收、支总计各增加665万元,增长17.44 %。主要是公共基础设施及美丽乡村建设投资和干部工资待遇增加。

 

二、收入决算情况说明

年收入合计4477万元,其中:财政拨款收入4477万元,占100%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计4477万元,其中:基本支出3156万元,占70.49%;项目支出1321万元,占29.51%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4477万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加665万元,增长17.44%。主要是公共基础设施及美丽乡村建设投资和干部工资待遇增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出4477万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长665万元,增长17.44%。主要是公共基础设施及美丽乡村建设投资和干部工资待遇增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出4477万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2096万元,占46.82%;教育(类)支出71万元,占1.58%;卫生健康支出260万元,占5.81%;城乡社区支出801万元,占17.89%;农林水支出1249万元,占27.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4477万元,支出决算为4477万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中:

(1)一般公共服务支出。主要反映用于政府及相关事务的行政运行支出。年初预算为2096万元,支出决算为    2096万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(2)教育(类)支出71万元。主要反映用于小学教育及初中教育支出。年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(3)卫生健康支出260万元。主要反映用于卫生健康行政运行支出。年初预算为260万元,支出决算为260万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(4)城乡社区支出支出801万元。主要反映用于城乡社区公共基础设施等方面支出。年初预算为801万元,支出决算为801万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

(5)农林水支出1249万元。主要反映用于农业、林业水利方面的行政运行支出和农业项目支出。年初预算为1249万元,支出决算为1249万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3156万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2772万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各项社保缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费384万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

卧龙山街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14万元,公务用车购置及运行维护费14万元。

2019年“三公”经费决算比年初预算数持平。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

(1)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2019年公务用车运行维护费14万元。主要用于公务用车的加油及日常保养、维修。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,卧龙山街道机关运行经费支出120.2万元,比2018年减少18.4万元,减少13.28 %,减少原因:本着厉行节约的原则,减少了办公费、印刷费、邮电费、公务用车等方面的开支。

(二)政府采购支出情况

2019年度,政府采购金额1575万元,其中:政府采购货物金额545万元、政府采购工程金额1000万元、政府采购服务金额30万元。授予中小企业合同金额1575万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额608万元,占政府采购总额的38.60%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年底,我街道共有车辆4辆,其中,公务用车  2辆、一般执法执勤用车1辆,应急保障车1辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根根据预算绩效管理要求,我街道组织对2019年度14个项目开展绩效自评,共涉及资金150万元。

共组织对田海、长集、魏坊、邵官屯扶贫重点村美丽乡村建设等14个项目开展了重点绩效评价,评价金额150万元。从评价情况来看,通过各项目的实施,加强了村级物质文明、精神文明和生态文明建设,推进了农村公共服务设施建设;在改善农村人居环境状况的同时,为农民增加收入或降低生产成本创造条件,实现资金效益和环境效益“双赢”;全面改善了人居环境、公共环境和投资环境;营造更加舒适、适宜的农村居住环境。 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

(一到十五项继续保留,十六项以后各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明,按照《2019年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明)

 



上一篇:
下一篇: